Folha de Pagamento


Caminho: Integrações\Financeira\Configuração dos eventos

Seguem abaixo os campos a serem informados:

Gerais


Campo Uso Informações
Evento Obrigatório Evento a ser configurada a integração
Origem (Gerar lançamento em) Obrigatório Origem do lançamento, Ex: Folha, Férias, etc
Processo Facultativo Processo a ser integrado
Título de pagamento de imposto Facultativo Sinalizar quando é pagamento de imposto, exigência do e-social
Priorizar colaborador como fornecedor Facultativo Integrar colaborador como fornecedor
Utilizar o fornecedor padrão Facultativo Utilizar fornecedor padrão na hora de integrar
Cód.Fornecedor (Padrão) Obrigatório Código do fornecedor no sistema a ser integrado
NDO (Padrão) Obrigatório Dados necessários para integração
Tipo documento Obrigatório Dados necessários para integração
Item de fluxo de caixa (Padrão) Facultativo Dados necessários para integração
Vencimento Facultativo Vencimento do titulo a ser integrado
Colaboradores (Disponível p/ origem 'Folha' e 'DARF') Facultativo Tipo de colaborador a ser gerado
Gerar títulos como “Autorizado” Facultativo Opção pra gerar titulo já autorizado
Agrupar lançamentos em título único Facultativo Agrupar o titulo na hora da geração
Ratear valores p/ centro de custo Facultativo Ratear valores por centro de custo
Agrupar lançamento por tomador/obra Facultativo Agrupar lançamento por tomador de obra. Esta opção só fica habilitada para as origens:

• Todas;
• Folha;
• Férias;
• Rescisão normal;
• Rescisão;
• Complementar;
• Rescisão normal e complementar;
• Término do contrato de estágio;
• Prestação de serviço;
• Guia - GPS.
Gerar contabilização por NDO Facultativo Permitir realizar a contabilização de um evento configurado para uma NDO específica. Este parâmetro é apenas para integração financeira com o Pirâmide.
Origem do centro de custo Facultativo Selecionar a origem por centro de custo
Gerar banco, agência e conta corrente do seu respectivo cadastro Facultativo Gerar dados bancários de acordo com o cadastro
Deduzir o valor da GRRF do valor da base de Fundo de Garantia ( FGNO e FG13 ) Facultativo Efetuar deduções especificas antes da integração de valores do FGTS
Permitir prorrogação do título gerado a partir deste evento Facultativo Permitir prorrogação do vencimento do título

Grupo de pagamento


Campo Uso Informações
NDO Facultativo Informar NDO diferente do padrão para separar os lançamentos financeiros por grupo de pagamento
Cód. Fornecedor Facultativo Código a ser informado na geração da integração
Item de fluxo de caixa Facultativo Dados necessário para integração

Número do título


Campo Uso Informações
Fórmula para montagem do número do título ( tipo Texto ) Facultativo Gera o titulo conforme especificação na formula
Número sequencial Obrigatório Número no qual será acrescido o seu valor + 1(um) no final do número do título para que o mesmo não seja repetido

Nota: O primeiro dígito do número do título será formado com a letra inicial da rotina onde estará sendo processado. EX: (L)-Lote (F)-Férias (R)-Rescisão (D)-DARF (C)-Contribuição sindical (S)-Serviço

Exemplo

Caso o retorno da fórmula para geração do título retorne o seguinte texto: 'TITFINANC/', o número sequencial seja 0(zero), a rotina seja em LOTE, então o título será gerado com o seguinte valor:

'L' + 'TITFINANC/' + '1' = LTITFINANC/1

Complemento


Campo Uso Informações
Complemento (Texto fixo a ser gerado) Facultativo Texto a ser levado na integração
Fórmula para complemento (tipo Texto) Facultativo Formula para integração