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manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2013/08/08 15:50]
administrador
manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2015/10/21 14:01] (atual)
administrador [PIS\PASEP]
Linha 10: Linha 10:
 ---- ----
  
-//Caminho: Integrações\Anuais//​+//Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP//
  
 +###
 Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores. Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.
 +###
  
-Informar o Evento para pagamento do PIS.+Seguem abaixo os campos a serem informados:
  
-Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: +^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ 
- +| Evento ​                             | Obrigatório | Evento a ser gerado crédito para o colaborador | 
-  * Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); +| Arquivo do convênio PIS/​PASEP ​      | Obrigatório | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: \\ \\ • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); \\ • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; ​\\ • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); ​\\ • Que a situação no arquivo seja igual a "​Pago"​| 
-  * Estejam ativos e sem movimento de rescisão; +| {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_processar_arquivo.png?120|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para processar, será validado: ​\\ \\ • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; \\ • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador,​ na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. | 
-  * Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); +| {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_motivo_registros_ignorados.png?​300|}} | Facultativo | Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador | 
-  * Que a situação no arquivo seja igual a '​P'​ (pago)+| {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_gerar.png?​100|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para gerar, será  validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; ​\\ \\ No evento gerado no movimento extra para cada colaborador,​ o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS'; ​\\ \\ O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador,​ caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. ​|
- +
-Após o procedimento de carga, o usuário poderá selecionar quais colaboradores serão importados. +
- +
-Ao clicar no botão para processar, será validado: +
- +
-Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro.  +
- +
-Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador,​ na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. +
- +
-Ao clicar no botão para gerar, será  validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; ​ +
- +
-No evento gerado no movimento extra para cada colaborador,​ o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';​ +
- +
-O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador,​ caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação.+