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manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2013/08/08 15:50] administrador |
manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2015/10/21 14:01] (atual) administrador [PIS\PASEP] |
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- | //Caminho: Integrações\Anuais// | + | //Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP// |
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Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores. | Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores. | ||
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- | Informar o Evento para pagamento do PIS. | + | Seguem abaixo os campos a serem informados: |
- | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: | + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ |
- | + | | Evento | Obrigatório | Evento a ser gerado crédito para o colaborador | | |
- | * Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); | + | | Arquivo do convênio PIS/PASEP | Obrigatório | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: \\ \\ • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); \\ • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; \\ • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); \\ • Que a situação no arquivo seja igual a "Pago". | |
- | * Estejam ativos e sem movimento de rescisão; | + | | {{:manual_usuario:botoes:botao_processar_arquivo.png?120|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para processar, será validado: \\ \\ • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; \\ • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. | |
- | * Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); | + | | {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador | |
- | * Que a situação no arquivo seja igual a 'P' (pago). | + | | {{:manual_usuario:botoes:botao_gerar.png?100|}} | Facultativo | Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; \\ \\ No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS'; \\ \\ O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. | |
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- | Após o procedimento de carga, o usuário poderá selecionar quais colaboradores serão importados. | + | |
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- | Ao clicar no botão para processar, será validado: | + | |
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- | Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro. | + | |
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- | Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. | + | |
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- | Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”; | + | |
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- | No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS'; | + | |
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- | O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. | + | |