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manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2015/07/13 13:42]
administrador Aprovado
manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep [2015/10/21 14:01] (atual)
administrador [PIS\PASEP]
Linha 12: Linha 12:
 //Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP//​ //Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP//​
  
 +###
 Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores. Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.
 +###
  
 Seguem abaixo os campos a serem informados: Seguem abaixo os campos a serem informados:
Linha 19: Linha 21:
 | Evento ​                             | Obrigatório | Evento a ser gerado crédito para o colaborador | | Evento ​                             | Obrigatório | Evento a ser gerado crédito para o colaborador |
 | Arquivo do convênio PIS/​PASEP ​      | Obrigatório | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: \\ \\ • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); \\ • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; \\ • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); \\ • Que a situação no arquivo seja igual a "​Pago"​. | | Arquivo do convênio PIS/​PASEP ​      | Obrigatório | Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que: \\ \\ • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS); \\ • Estejam ativos e sem movimento de rescisão; \\ • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero); \\ • Que a situação no arquivo seja igual a "​Pago"​. |
-Botão "​Processar arquivo" ​          | Facultativo | Ao clicar no botão para processar, será validado: \\ \\ • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; \\ • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador,​ na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. | +{{:​manual_usuario:​botoes:​botao_processar_arquivo.png?​120|}} ​| Facultativo | Ao clicar no botão para processar, será validado: \\ \\ • Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro; \\ • Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador,​ na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não. | 
-Botão "​Motivo,​ registros ignorados" ​| Facultativo | Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador | +{{:​manual_usuario:​botoes:​botao_motivo_registros_ignorados.png?​300|}} ​| Facultativo | Motivo que não foi gerado o Pis/Pasep para o colaborador | 
-Botão "​Gerar" ​                      | Facultativo | Ao clicar no botão para gerar, será  validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”;​ \\ \\ No evento gerado no movimento extra para cada colaborador,​ o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';​ \\ \\ O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador,​ caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. |+{{:​manual_usuario:​botoes:​botao_gerar.png?​100|}} ​| Facultativo | Ao clicar no botão para gerar, será  validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”;​ \\ \\ No evento gerado no movimento extra para cada colaborador,​ o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';​ \\ \\ O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador,​ caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação. |