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ajuda:dicionario:fp_pag_recibos [2014/05/13 12:07]
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administrador Aprovado
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,​0) | | ID do recibo ( Cabeçalho ) | X |  | +| ID | NUMBER(15,​0) | | ID do recibo ( Cabeçalho ) | X |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​PESSOAS | IDPESSOA]] | NUMBER(15,​0) | | ID do colaborador |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​PESSOAS | IDPESSOA]] | NUMBER(15,​0) | | ID do colaborador |  | X | 
-| IDPENSIONISTA | NUMBER(15,​0) | | ID da pensionista |  |  | +| IDPENSIONISTA | NUMBER(15,​0) | | ID da pensionista |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​FP_PROCESSOS | IDPROCESSO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do processo |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​FP_PROCESSOS | IDPROCESSO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do processo |  | X | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​FP_PAG_CONVENIOS | IDCONVENIO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do convênio |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​FP_PAG_CONVENIOS | IDCONVENIO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do convênio |  | X | 
-| PES_NOME | VARCHAR2(70) | | Nome da pessoa |  |  | +| PES_NOME | VARCHAR2(70) | | Nome da pessoa |  |  | 
-| PROCESSAMENTO | VARCHAR2(3) | | Tipo processamento |  |  | +| PROCESSAMENTO | VARCHAR2(3) | | Tipo processamento |  |  | 
-| PROCESSO_REC | CHAR(3) | | Processo de cálculo |  |  | +| PROCESSO_REC | CHAR(3) | | Processo de cálculo |  |  | 
-| PES_CPF | VARCHAR2(11) | | CPF da pessoa |  |  | +| PES_CPF | VARCHAR2(11) | | CPF da pessoa |  |  | 
-| IDENTIFICADOR | VARCHAR2(20) | | Identificador do colaborador na empresa |  |  | +| IDENTIFICADOR | VARCHAR2(20) | | Identificador do colaborador na empresa |  |  | 
-| PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(4) | | Código da agência |  |  | +| PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(4) | | Código da agência |  |  | 
-| PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(11) | | Número da conta da pessoa |  |  | +| PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(11) | | Número ​da conta da pessoa |  |  | 
-| PES_CARGO_CODIGO | VARCHAR2(4) | | Código do cargo do colaborador |  |  | +| PES_CONTA_DIGITO | CHAR(1) | N | Dígito ​da conta da pessoa |  |  | 
-| PES_CARGO_NOME | VARCHAR2(30) | | Nome do cargo do colaborador |  |  | +| PES_CARGO_CODIGO | VARCHAR2(4) | | Código do cargo do colaborador |  |  | 
-| PES_FUNCAO_CODIGO | VARCHAR2(4) | | Código da função do colaborador |  |  | +| PES_CARGO_NOME | VARCHAR2(30) | | Nome do cargo do colaborador |  |  | 
-| PES_FUNCAO_NOME | VARCHAR2(30) | | Nome da função do colaborador |  |  | +| PES_FUNCAO_CODIGO | VARCHAR2(4) | | Código da função do colaborador |  |  | 
-| PES_DEPTO_CODIGO | VARCHAR2(14) | | Código do departamento do colaborador |  |  | +| PES_FUNCAO_NOME | VARCHAR2(30) | | Nome da função do colaborador |  |  | 
-| PES_DEPTO_NOME | VARCHAR2(30) | | Nome do departamento do colaborador |  |  | +| PES_DEPTO_CODIGO | VARCHAR2(14) | | Código do departamento do colaborador |  |  | 
-| PES_DATA_ADMISSAO | DATE | | Data de admissão |  |  | +| PES_DEPTO_NOME | VARCHAR2(60) | | Nome do departamento do colaborador |  |  | 
-| DATALANCAMENTO | DATE | | Data do lançamento |  |  | +| PES_DATA_ADMISSAO | DATE | | Data de admissão |  |  | 
-| ENVIADO | CHAR(1) | | Se já enviado |  |  | +| DATALANCAMENTO | DATE | | Data do lançamento |  |  | 
-| MOTIVO | VARCHAR2(100) | | Motivo de não ter sido gerado |  |  | +| ENVIADO | CHAR(1) | | Se já enviado |  |  | 
-| MENSAGEM | VARCHAR2(150) | | Mensagem do contra cheque |  |  | +| MOTIVO | VARCHAR2(100) | | Motivo de não ter sido gerado |  |  | 
-| QTDLINHASRECIBO | NUMBER(15,​0) | | Quantidades de linhas do recibo |  |  | +| MENSAGEM | VARCHAR2(150) | | Mensagem do contra cheque |  |  | 
-| TOTALPROVENTOS | NUMBER(13,​2) | | Total de proventos |  |  | +| QTDLINHASRECIBO | NUMBER(15,​0) | | Quantidades de linhas do recibo |  |  | 
-| TOTALDESCONTOS | NUMBER(13,​2) | | Total de descontos |  |  | +| TOTALPROVENTOS | NUMBER(13,​2) | | Total de proventos |  |  | 
-| TOTALLIQUIDO | NUMBER(13,​2) | | Total líquido |  |  | +| TOTALDESCONTOS | NUMBER(13,​2) | | Total de descontos |  |  | 
-| DATANASCIMENTO | DATE | | Data do nascimento da pessoa |  |  | +| TOTALLIQUIDO | NUMBER(13,​2) | | Total líquido |  |  | 
-| QTDEDEPENDENTESIR | NUMBER(15,​0) | | Quantidade dos dependentes de IR |  |  | +| DATANASCIMENTO | DATE | | Data do nascimento da pessoa |  |  | 
-| QTDEDEPENDENTESSF | NUMBER(15,​0) | | Quantidade dos dependentes de SF |  |  | +| QTDEDEPENDENTESIR | NUMBER(15,​0) | | Quantidade dos dependentes de IR |  |  | 
-| SALARIOBASE | NUMBER(13,​2) | | Salário base |  |  | +| QTDEDEPENDENTESSF | NUMBER(15,​0) | | Quantidade dos dependentes de SF |  |  | 
-| BASEINSS | NUMBER(13,​2) | | Base de INSS |  |  | +| SALARIOBASE | NUMBER(13,​2) | | Salário base |  |  | 
-| BASEIRRF | NUMBER(13,​2) | | Base de IRRF |  |  | +| BASEINSS | NUMBER(13,​2) | | Base de INSS |  |  | 
-| BASEFGTS | NUMBER(13,​2) | | Base de FGTS |  |  | +| BASEIRRF | NUMBER(13,​2) | | Base de IRRF |  |  | 
-| RECOLHIMENTOFGTS | NUMBER(13,​2) | | Valor de recolhimento de FGTS |  |  |+| BASEFGTS | NUMBER(13,​2) | | Base de FGTS |  |  | 
 +| RECOLHIMENTOFGTS | NUMBER(13,​2) | | Valor de recolhimento de FGTS |  |  | 
 +| DATAGRAVACAO | DATE | N | Data de gravação |  |  | 
 +| NUMDOCEMPRESA | VARCHAR2(25) | N | Número do documento da empresa |  |  | 
 +| NUMDOCBANCO | VARCHAR2(25) | N | Número do documento do banco |  |  | 
 +| TIPOMOEDA | VARCHAR2(25) | N | Tipo da moeda |  |  | 
 +| QTDMOEDA | NUMBER(15,​0) | N | Quantidade da moeda |  |  | 
 +| VALORPAGAMENTO | NUMBER(13,​2) | N | Valor do pagamento |  |  | 
 +| CODOCORRENCIA | VARCHAR2(5) | N | Código da ocorrência |  |  | 
 +| TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | N | Tipo do movimento |  |  | 
 +| EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo da inscrição da empresa |  |  | 
 +| EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição da empresa |  |  | 
 +| CODSOLICITACAOSERVICO | CHAR(2) | N | Código da solicitação de Serviço |  |  | 
 +| CODTIPOMOVIMENTO | CHAR(2) | N | Código do Tipo de Movimento (ocorrência) |  |  | 
 +| NOSSO_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número do Pagamento no Banco |  |  | 
 +| PES_BANCO_CODIGO | VARCHAR2(3) | N | Código do banco |  |  | 
 +| PES_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome do banco do colaborador |  |  | 
 +| PES_AGENCIA_NOME | VARCHAR2(40) | N | Nome da agência do colaborador |  |  | 
 +| PES_AGENCIA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do colaborador |  |  | 
 +| PES_CONTA_OPERACAO | VARCHAR2(5) | N | Operação da conta do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_CEP | VARCHAR2(8) | N | Cep do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número do endereço do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | N | Complemento do endereço do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_UF | CHAR(2) | N | Estado do colaborador |  |  | 
 +| PES_END_BAIRRO | CHAR(50) | N | Bairro do colaborador |  |  | 
 +| PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | N | Código do colaborador |  |  | 
 +| PES_EMAIL | VARCHAR2(100) | N | E-mail do colaborador |  |  | 
 +| PES_CENTROCUSTO_CODIGO | VARCHAR2(25) | N | Centro de custo do colaborador |  |  | 
 +| PES_CH_SEMANAL | NUMBER(10,​2) | N | Carga horária semanal do colaborador |  |  | 
 +| FERIAS_INICIO | DATE | N | Data inicial das férias |  |  | 
 +| FERIAS_FIM | DATE | N | Data final das férias ​|  |  |
  
  
Linha 52: Linha 84:
 ^ Nome ^ Evento ^ ^ Nome ^ Evento ^
 | TR_FP_PAG_RECIBOS | INSERT | | TR_FP_PAG_RECIBOS | INSERT |
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