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manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep

Essa é uma revisão anterior do documento!


<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>

PIS\PASEP


Caminho: Integrações\Anuais\PIS\PASEP

Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.

Seguem abaixo os campos a serem informados:

Campo Uso Informações
Evento Obrigatório
Arquivo do convênio PIS/PASEP Obrigatório Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que:

• Constem no sistema (identificar pelo número do PIS);
• Estejam ativos e sem movimento de rescisão;
• Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero);
• Que a situação no arquivo seja igual a “Pago”.
Botão “Processar arquivo” Facultativo Ao clicar no botão para processar, será validado:

• Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro;
• Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não.
Botão “Motivo, registros ignorados” Facultativo
Botão “Gerar” Facultativo Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”;

No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';

O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação.
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