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manual_usuario:fp:fp_anuais_pis_pasep

Essa é uma revisão anterior do documento!


<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>

PIS


Caminho: Integrações\Anuais

Importar arquivo gerado pelo programa SXPIS (programa onde é realizada a liberação do pagamento do PIS) e lançar os valores a serem pagos para os colaboradores.

Informar o Evento para pagamento do PIS.

Após selecionar o arquivo, deverão ser carregados na lista os colaboradores que:

  • Constem no sistema (identificar pelo número do PIS);
  • Estejam ativos e sem movimento de rescisão;
  • Que o valor do benefício no arquivo seja maior que 0 (zero);
  • Que a situação no arquivo seja igual a 'P' (pago).

Após o procedimento de carga, o usuário poderá selecionar quais colaboradores serão importados.

Ao clicar no botão para processar, será validado:

Se o evento para pagamento foi informado. Caso não informado, será gerada a ocorrência de erro.

Se existe um processo de folha aberto e desbloqueado para o grupo de pagamento do colaborador, na competência atual. Caso não exista, será gerada ocorrência de crítica, onde o usuário poderá continuar ou não.

Ao clicar no botão para gerar, será validado se existem colaboradores selecionados. Caso não exista, será gerada ocorrência de erro com a seguinte mensagem: “Nenhum movimento foi importado ou selecionado para realizar a importação”;

No evento gerado no movimento extra para cada colaborador, o campo origem será preenchido com o valor ‘PIS';

O sistema verificará se o evento já foi informado para o colaborador, caso tenha sido, o sistema perguntará que procedimento realizar. Ignorar, substituir, ignorar todos, substituir todos ou cancelar importação.

manual_usuario/fp/fp_anuais_pis_pasep.1375444677.txt.gz · Última modificação: (edição externa)