manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos
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| manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2013/08/09 16:43] – criada administrador | manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2015/10/21 15:14] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====Nome da tela===== | + | =====Remessa de pagamentos===== |
| ---- | ---- | ||
| - | //Caminho: Integrações\xxx// | + | //Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos// |
| + | ====Tela de manutenção==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Geração dos lançamentos para o banco. | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Convênio | ||
| + | | Tipo de processamento | ||
| + | | Tipo de folha | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado | | ||
| + | | Competência | ||
| + | | Nome do Arquivo | ||
| + | | Data de Lançamento | ||
| + | | Próximo sequencial | ||
| + | | Percentual líquido geração | ||
| + | | Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout | ||
| + | | Gerar pensão alimentícia | ||
| + | | Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado: | ||
| + | | Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias | | ||
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Impressão==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===Regras / Validações=== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | **1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias; | ||
| + | |||
| + | * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada. | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | **2 -** Opção " | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Tipo de movimento (Ocorrência) | ||
| + | | Número de pagamento no Unibanco | ||
| + | | Código da solicitação de serviço | ||
| + | | Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo | | | ||
| + | | Tipo de remessa | ||
| + | | Tipo de Operação | ||
| + | | Tipo de Serviço | ||
| + | | Número de referência do cliente | ||
| + | | Botão " | ||
| + | |||
| + | Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco. | ||
| + | |||
| + | De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco. | ||
| + | |||
| + | //**Eventos para remessa**// | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento | | ||
| + | | Utilizar eventos informados abaixo | ||
| + | | Botão " | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório. | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | **Observação: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
manual_usuario/fp/fp_remessa_pagamentos.1376066639.txt.gz · Última modificação: por administrador
