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manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos

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manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2013/08/09 16:43] – criada administradormanual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2015/10/21 15:14] (atual) – Aprovado administrador
Linha 7: Linha 7:
  
  
-=====Nome da tela=====+=====Remessa de pagamentos=====
 ---- ----
  
-//Caminho: Integrações\xxx//+//Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos//
  
 +====Tela de manutenção====
 +----
 +
 +Geração dos lançamentos para o banco.
 +
 +^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 +| Convênio                      | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa |
 +| Tipo de processamento         | Obrigatório | Tipo de processamento que será integrado |
 +| Tipo de folha                 | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado |
 +| Competência                   | Obrigatório | Competência a ser gerada |
 +| Nome do Arquivo               | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa |
 +| Data de Lançamento            | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual |
 +| Próximo sequencial            | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio |
 +| Percentual líquido geração    | Facultativo | Percentual liquido da geração |
 +| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout  do convênio |
 +| Gerar pensão alimentícia      | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
 +| Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio.  |
 +| Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias |
 +| {{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
 +| {{:manual_usuario:botoes:botao_consultar_colaborador.png?120|}} | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
 +| {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |
 +
 +====Impressão====
 +----
 +
 +Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo.
 +
 +{{ :manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos.png?700 |}}
 +
 +===Regras / Validações===
 +----
 +
 +###
 +**1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde: 
 +###
 +
 +  * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias; 
 +
 +  * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.
 +
 +###
 +**2 -** Opção "Listar os registros já enviados": Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.  
 +###
 +
 +//**Unibanco**//
 +
 +^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 +| Tipo de movimento (Ocorrência)             | Obrigatório |  |
 +| Número de pagamento no Unibanco            | Facultativo |  |
 +| Código da solicitação de serviço           | Facultativo |  |
 +| Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo |  |
 +| Tipo de remessa                            | Obrigatório |  |
 +| Tipo de Operação                           | Obrigatório |  |
 +| Tipo de Serviço                            | Obrigatório |  |
 +| Número de referência do cliente            | Obrigatório |  |
 +| Botão "Processar"                          | Obrigatório |  |
 +
 +Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco.
 +
 +De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco.
 +
 +//**Eventos para remessa**//
 +
 +^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 +| Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento |
 +| Utilizar eventos informados abaixo             | Facultativo | Selecionar eventos abaixo |
 +| Botão "Processar"                              | Obrigatório | processar filtro realizado |
 +
 +###
 +Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
 +###
 +
 +Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
 +
 +###
 +**Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
 +###
 +
 +
 + 
manual_usuario/fp/fp_remessa_pagamentos.1376066639.txt.gz · Última modificação: por administrador